優(yōu)化企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理的思考
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從西方國家審計委員會的發(fā)展及其職責(zé)的演變過程來看,審計委員會應(yīng)該設(shè)在董事會下,向董事會負(fù)責(zé)報告工作,代表董事會監(jiān)督財務(wù)報告的過程和企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計與實(shí)施,以保證財務(wù)報告的可信性和企業(yè)各項(xiàng)活動的和合規(guī)性。
3.2 建立全過程的審計制度,擴(kuò)大審計范圍
將審計工作滲透到各級子公司重大經(jīng)濟(jì)活動的事前、事中和事后的全過程,將審計范圍從傳統(tǒng)的財務(wù)審計擴(kuò)大管理審計等領(lǐng)域,充分發(fā)揮內(nèi)部審計保護(hù)、監(jiān)督和評價的作用。內(nèi)部審計部門要參與子公司重大的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策過程,分析和評估子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可能存在的漏洞事前進(jìn)行內(nèi)部控制制度設(shè)計,防患予未然;內(nèi)部審計要對子公司重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開展跟蹤審計,及時發(fā)現(xiàn)可能存在的問題。減少經(jīng)濟(jì)損失程度,及時改進(jìn)內(nèi)部控制流程;內(nèi)部審計要對子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開始事后審計,全面分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程的經(jīng)濟(jì)性、效益性和合規(guī)性,評估內(nèi)控制度的實(shí)施效果和存在的薄弱環(huán)節(jié),并加以完善。
綜上所述,為了改善我國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理的現(xiàn)狀,構(gòu)建科學(xué)的財務(wù)管理體制,必須從我國企業(yè)集團(tuán)的實(shí)際情況出發(fā),建立起符合企業(yè)集團(tuán)自身發(fā)展要求,權(quán)責(zé)分明的層級組織結(jié)構(gòu)和財務(wù)管理體制,提高企業(yè)集團(tuán)的整體價值。
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