內(nèi)審檢查表
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
內(nèi)審檢查表
標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
5.6管理評審 1. 請問總經(jīng)理公司進行管理評審的目的是什么?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間?
2. 請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行?
3. 請出示這次管理評審計劃,管理評審(紀要)和管理評審報告。
4. 管理評審的依據(jù)(輸入)是什么?輸出是什么?舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u審的輸入和輸出。
5. 管理評審的有關(guān)記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預(yù)防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管?保存期多長時間? 1、目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性,充分性,有效性,管理評審工作由總經(jīng)理主持,評審時間間隔一年,任務(wù)來源于本公司。
2、按QP-02《管理評審控制程序》進行。
3、出示管理評審計劃,記要符合其要求,
4、管理評審輸入A)質(zhì)量體系審核結(jié)果,B)顧客的反饋,包括滿意度的測量結(jié)果和與顧客溝通,反饋的結(jié)果;C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果;D)預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項,所采取的措施,及有效性的監(jiān)控結(jié)果;E)可能影響質(zhì)量體系的各種變化;F)質(zhì)量管理體系的運行狀況,在各部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。
輸出:管理評審報告,主要體現(xiàn)為資源需求。5、相關(guān)記錄由管代保管,一般為三年。
內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:025
標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.2.2內(nèi)部審核 1. 公司進行內(nèi)部審核的目的是什么?
2. 進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么?
3. 進行內(nèi)部審核涉及到標準中的哪些內(nèi)容?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門?查內(nèi)審實施計劃。
4. 對內(nèi)審員有何要求?
5. 內(nèi)審實施情況:
a) 查日程安排;
b) 查內(nèi)審檢查表;
c) 查內(nèi)審報告。
1、驗證質(zhì)量管理體系的有效性,
2、內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊、程序文件》ISO9000:2000標準,相關(guān)法律法規(guī)要求。
3、涉及到ISO9000:2000標準中除7.3條款以外的所有內(nèi)容。涉及到公司所有部門。
4、內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機構(gòu)培訓(xùn),合格后有內(nèi)審證書,不審核自己部門。
5A)見內(nèi)審實施計劃,3月25日~3月26日,、審核,日程安排合理。
B)見內(nèi)審檢查表符合要求。
C)見內(nèi)審報告符合要求。
編制/日期: 審批/日期:
內(nèi)審檢查表
標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
5.6管理評審 1. 請問總經(jīng)理公司進行管理評審的目的是什么?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間?
2. 請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行?
3. 請出示這次管理評審計劃,管理評審(紀要)和管理評審報告。
4. 管理評審的依據(jù)(輸入)是什么?輸出是什么?舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u審的輸入和輸出。
5. 管理評審的有關(guān)記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預(yù)防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管?保存期多長時間? 1、目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性,充分性,有效性,管理評審工作由總經(jīng)理主持,評審時間間隔一年,任務(wù)來源于本公司。
2、按QP-02《管理評審控制程序》進行。
3、出示管理評審計劃,記要符合其要求,
4、管理評審輸入A)質(zhì)量體系審核結(jié)果,B)顧客的反饋,包括滿意度的測量結(jié)果和與顧客溝通,反饋的結(jié)果;C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果;D)預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項,所采取的措施,及有效性的監(jiān)控結(jié)果;E)可能影響質(zhì)量體系的各種變化;F)質(zhì)量管理體系的運行狀況,在各部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。
輸出:管理評審報告,主要體現(xiàn)為資源需求。5、相關(guān)記錄由管代保管,一般為三年。
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8.2.2內(nèi)部審核 1. 公司進行內(nèi)部審核的目的是什么?
2. 進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么?
3. 進行內(nèi)部審核涉及到標準中的哪些內(nèi)容?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門?查內(nèi)審實施計劃。
4. 對內(nèi)審員有何要求?
5. 內(nèi)審實施情況:
a) 查日程安排;
b) 查內(nèi)審檢查表;
c) 查內(nèi)審報告。
1、驗證質(zhì)量管理體系的有效性,
2、內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊、程序文件》ISO9000:2000標準,相關(guān)法律法規(guī)要求。
3、涉及到ISO9000:2000標準中除7.3條款以外的所有內(nèi)容。涉及到公司所有部門。
4、內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機構(gòu)培訓(xùn),合格后有內(nèi)審證書,不審核自己部門。
5A)見內(nèi)審實施計劃,3月25日~3月26日,、審核,日程安排合理。
B)見內(nèi)審檢查表符合要求。
C)見內(nèi)審報告符合要求。
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