進貨檢驗控制程序

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

進貨檢驗控制程序
⒈目的:
通過對外協(xié)、外購物資的檢驗和試驗,確保未經檢驗和檢驗不合格的產品不投入加工使用。
⒉范圍:
適用于指導外協(xié)、外購物資及顧客提供的物資的檢驗和試驗工作。
⒊職責:
3•1 檢驗組負責外購外協(xié)件的檢驗、試驗、判定和驗證工作。
3•2 技術部負責制定外購物資的檢驗標準和規(guī)范。
3•3 采購部負責外購物資的計劃、采購、標識、貯運工作。
⒋工作程序:
4•1 各類物資的檢驗和驗證原則
4•1•1 對產品的性能、壽命有嚴重影響的A類物質,檢驗員根據檢驗標準和質保協(xié)議對進貨進行全項檢驗和試驗,或由生產單位提供質量保證書。
4•1•2 對產品質量和產品制造過程有重要影響的B類物質,檢驗組結合公司的檢驗資源能力,可以檢驗的項目要逐項檢驗;無檢驗手段的可根據同類產品的前期使用情況給予驗證認可。使用部門要簽字認可。
4•1•3 對于一般的C類物質,由采購部倉庫負責人員驗明進貨的產品規(guī)格、型號、產地、產期與產品檢驗合格證無誤,即可辦理入庫手續(xù)。
4•2 外購物資的檢驗
4•2•1 物資采購進廠后,檢驗員及時檢驗。
4•2•2 檢驗員應驗證是否具備合格證明、標識清楚、包裝完整等。根據國家標準或雙方協(xié)定的技術要求進行檢驗。
4•2•3 A類物資的驗證,由生產部組織每年一次進行對照檢驗。
4•3 檢驗結果的處理
4•3•1 經檢驗和試驗合格的產品,由檢驗員在檢測記錄表的 "結論" 欄目內填寫有關結論。檢驗報告一式四份。一份作為采購物資入庫憑證之一;一份交采購部作為合格分供方質量檔案資料;一份報生產部;一份報質保部。
4•3•2 經檢驗不合格的產品,質保部按照《不合格品控制程序》處理,產品檢驗報告作出不合格判定后,一份交分供方作退貨證明;一份交采購部入分供方質量檔案;一份留質保部;一份交技術部。
4•3•3 對因生產急需有輕缺陷或不易采購的不合格產品,可由采購部填寫《讓步接收申請單》申請產品讓步,由技術部和質保部按《不合格品控制程序》辦理產品讓步審批手續(xù),如同意由檢驗員做出標識,投入加工,并對投料后的產品進行跟蹤,如評審不能通過,由檢驗員通知采購部,并作標識和隔離,由采購部負責退貨,并通知分承包方。
4•4 不合格外購、外協(xié)產品的處理
4•4•1 因產品不合格與分承包方產生質量異議,由采購部負責與分承包方交涉,質保部、技術部參與有關的工作。
4•4•2 不合格的外購、外協(xié)產品的處理由質保部負責協(xié)調組織對不合格產品的評價,對分承包方做出退貨、返檢的處理,并要求對方進行整改、糾正。連續(xù)三次不合格的,應由采購部以《整改通知單》形式通知分承包方,要求其采取糾正措施,如糾正失效,應取消其合格分供方資格,并中止或停止供貨。
4•4•3 未經檢驗合格或無檢驗合格證明和批準讓步證明的產品,不得辦理入庫手續(xù)。
⒌相關文件:
5•1 QS/TSB21301-2002 《不合格品控制程序》
5•2 QS/TSB21401-2002 《糾正和預防措施控制程序》
5•3 QS/TSB20801-2002 《產品標識和可追溯性控制程序》
5•4 QS/TSB3100101 《A、B、C類物資檢驗分類的規(guī)定》
⒍質量記錄:
見清單。
進貨檢驗控制程序
 

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