10項目撥款-審計程序表(doc)
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
10項目撥款-審計程序表(doc)
表4-44 索引號: (審計機關(guān)名稱) 項目撥款審計程序表 審計期間 項目名稱: 項目執(zhí)行單位: |審 計 程 序 |執(zhí)行情況說明|工作底稿| | | |索引號 | | 1.取得或編制項目撥款明細表,檢查: | | | | (1)年初余額是否與上年度的財務(wù)報表及相| | | |關(guān)審計工作底稿的記錄一致。 | | | | ?。?)年末余額是否與財務(wù)報表、總分類賬,| | | |以及明細賬的數(shù)額一致。 | | | | ?。?)記錄上述核對中發(fā)現(xiàn)的差異,結(jié)合對具| | | |體明細項目的審查對這些差異進行調(diào)查分析。 | | | | 2.查閱貸款協(xié)定(或轉(zhuǎn)貸協(xié)定)、項目協(xié)定| | | |和項目評估報告等立項文件,了解對項目資金來 | | | |源的要求,對照項目撥款的總賬和明細賬記錄, | | | |檢查各級政府撥款、項目自籌資金和勞務(wù)集資是 | | | |否按規(guī)定及時、足額到位,對于不一致的情況, | | | |應(yīng)查明原因,并予以分析和記錄。 | | | | 3.取得項目撥款明細賬,并抽取部分項目的| | | |記賬憑證和所附原始憑證,執(zhí)行以下審計步驟: | | | | ?。?)審閱明細賬、記賬憑證的摘要欄和金額| | | |欄,檢查是否有異常的項目。 | | | | ?。?)核對記錄憑證與所附原始憑證,檢查所| | | |附原始憑證是否齊全,內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額 | | | |等是否一致。 | | | | (3)對各級政府撥款,應(yīng)審查資金撥入時銀| | | |行進賬單,并與對應(yīng)科目“銀行存款”日記賬和相 | | | |關(guān)銀行對賬單相對照,檢查資金到位的真實性。 | | | | ?。?)對勞務(wù)集資,應(yīng)結(jié)合項目資金收支業(yè)務(wù)| | | |循環(huán)的符合性測試,審核入賬依據(jù)是否真實、充 | | | |分: | | | |是否附有花名冊、勞務(wù)工單、勞動合同書等支持 | | | |憑證。 | | | | ?、谕ㄟ^檢查所附支持憑證上的簽字等證據(jù),| | | |檢查有無編制虛假單據(jù)抵頂勞務(wù)集資的情況,并 | | | |與貸款協(xié)定對照,看有無超過規(guī)定比例計算的。 | | | | ?。?)對自籌資金投入,應(yīng)審核其投入時所附| | | |的原始依據(jù),看其是否正確、真實。 | | | | 4.對明細賬中出現(xiàn)借方的項目,應(yīng)檢查其記| | | |賬憑證和原始憑證,查明對項目撥款的沖轉(zhuǎn)是否 | | | |合規(guī),手續(xù)是否齊備,有無抽逃項目資金的情況 | | | |。 | | | | 5.檢查項目撥款在財務(wù)報表及財務(wù)報表說明| | | |中進行了恰當?shù)姆诸惡统浞值慕沂尽? | | | 審計人員: 審計日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:
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表4-44 索引號: (審計機關(guān)名稱) 項目撥款審計程序表 審計期間 項目名稱: 項目執(zhí)行單位: |審 計 程 序 |執(zhí)行情況說明|工作底稿| | | |索引號 | | 1.取得或編制項目撥款明細表,檢查: | | | | (1)年初余額是否與上年度的財務(wù)報表及相| | | |關(guān)審計工作底稿的記錄一致。 | | | | ?。?)年末余額是否與財務(wù)報表、總分類賬,| | | |以及明細賬的數(shù)額一致。 | | | | ?。?)記錄上述核對中發(fā)現(xiàn)的差異,結(jié)合對具| | | |體明細項目的審查對這些差異進行調(diào)查分析。 | | | | 2.查閱貸款協(xié)定(或轉(zhuǎn)貸協(xié)定)、項目協(xié)定| | | |和項目評估報告等立項文件,了解對項目資金來 | | | |源的要求,對照項目撥款的總賬和明細賬記錄, | | | |檢查各級政府撥款、項目自籌資金和勞務(wù)集資是 | | | |否按規(guī)定及時、足額到位,對于不一致的情況, | | | |應(yīng)查明原因,并予以分析和記錄。 | | | | 3.取得項目撥款明細賬,并抽取部分項目的| | | |記賬憑證和所附原始憑證,執(zhí)行以下審計步驟: | | | | ?。?)審閱明細賬、記賬憑證的摘要欄和金額| | | |欄,檢查是否有異常的項目。 | | | | ?。?)核對記錄憑證與所附原始憑證,檢查所| | | |附原始憑證是否齊全,內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額 | | | |等是否一致。 | | | | (3)對各級政府撥款,應(yīng)審查資金撥入時銀| | | |行進賬單,并與對應(yīng)科目“銀行存款”日記賬和相 | | | |關(guān)銀行對賬單相對照,檢查資金到位的真實性。 | | | | ?。?)對勞務(wù)集資,應(yīng)結(jié)合項目資金收支業(yè)務(wù)| | | |循環(huán)的符合性測試,審核入賬依據(jù)是否真實、充 | | | |分: | | | |是否附有花名冊、勞務(wù)工單、勞動合同書等支持 | | | |憑證。 | | | | ?、谕ㄟ^檢查所附支持憑證上的簽字等證據(jù),| | | |檢查有無編制虛假單據(jù)抵頂勞務(wù)集資的情況,并 | | | |與貸款協(xié)定對照,看有無超過規(guī)定比例計算的。 | | | | ?。?)對自籌資金投入,應(yīng)審核其投入時所附| | | |的原始依據(jù),看其是否正確、真實。 | | | | 4.對明細賬中出現(xiàn)借方的項目,應(yīng)檢查其記| | | |賬憑證和原始憑證,查明對項目撥款的沖轉(zhuǎn)是否 | | | |合規(guī),手續(xù)是否齊備,有無抽逃項目資金的情況 | | | |。 | | | | 5.檢查項目撥款在財務(wù)報表及財務(wù)報表說明| | | |中進行了恰當?shù)姆诸惡统浞值慕沂尽? | | | 審計人員: 審計日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:
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