電機廠3C手冊模板
綜合能力考核表詳細內容
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| | |文件編號: QMS-2003 A | | | | | | | | | | | | | |3C 質保手冊 | |(依據產品認證工廠質量保證能力要求編制) | | | |第一版(A) | | | |(文件受控號 ) | | | | | | | |審 核: 日 期:2003.04.02 | | | | | |批 準: 日 期:2003.04.10 | | | |地址: | |電話: | |傳真: | |郵編: | |E-mail: | | | |頒 布 令 | | | | | | | |質量是廠的生命和發(fā)展的基礎。 | |本質量手冊是依據《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的要求,結合本廠的特點| |及實際,遵循適用有效原則編寫。 | |本手冊是廠質量管理的法規(guī)性文件,也是本廠建立、實施質量體系準則?,F予批準發(fā)| |布,望全體員工認真學習、理解并遵照執(zhí)行。 | | | | | | | |廠長: | | | | | | | |年 月 日 | | | |任 命 書 | | | |為了貫徹執(zhí)行《產品認證工廠質量保證能力要求》,加強對質量體系運作的領導,特任| |命 為我廠的質量保證負責人。 | |我廠質量保證負責人的職責是: | |確保質量體系中的過程得到建立和保持; | |向最高管理者報告質量體系的業(yè)績,包括改進要求; | |在整個內促進顧客要求意識的形成; | |4. | |就質量體系中的有關事宜對外聯絡確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要| |求; | |5. 建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用; | |6. | |建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制| |性認證標志。 | | | | | | | |廠長: | | | | | |年 月 日 | | | |0 1 目 錄 | |要求 |條款 |程序文件名稱 | |01目錄 | | | | | | | |02質量手冊說明 | | | | | | | |1質量手冊修改控制 |2.1;2.2 | | | |2.3 | | |2企業(yè)概況 | | | | | | | |3廠質量體系結構圖 | | | | | | | |4質量體系 | | | | | | | |4. 1職責和資源 | | | | | | | |4.1.1職責 |1.1 | | | | | | |4.1.2資源 |1.2 | | | | | | |4.2文件和記錄 | |文件控制程序 | | | |記錄控制程序 | |4.3采購和進貨檢驗 |3 | | | | | | |4. 3. 1供應商的控制 | |關鍵元器件供方控制程序 | | | | | |4. 3. 2 關鍵元器件和材料的檢驗/驗 | |關鍵元器件檢驗控制程序 | |證 | | | | |4 | | |4.4生產過程控制和過程檢驗 | |生產過程控制程序 | | | |例行檢驗與確認檢驗控制 | |4.5例行檢驗與確認檢驗 |5 |程序 | | | | | |4.6檢驗試驗儀器設備 |6 | | | | |檢驗試驗儀器設備控制程 | |4.6.1校準和檢定 | |序 | | | | | |4.6.2運行檢查 | | | | |7 | | |4.7不合格品的控制 | | | | |8 |不合格控制程序 | |4.8內部質量審核 | | | | |9 |內部質量審核控制程序 | |4.9認證產品的一致性 | | | | |10 |產品變更控制程序 | |10包裝、搬運和儲存 | |CCC認證標識使用控制程序| |0 2 質量手冊說明 | |章節(jié)號: |版本:A |生效期:2003.4.10 | |1 范圍 | |1.1總則 | |本質量手冊按照《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》,規(guī)定了本廠的質量體系,| |描述了質量體系每一過程及相互的作用。 | |本質量手冊適用于本廠小功率系列電機生產控制過程、活動有關的所有部門與崗位,| |對其實現控制與管理,并證實本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產品。 | |1.2引用標準 | |GB/T 19001-2000 質量體系 要求(idt ISO 9001:2000) | |強制性產品認證工廠質量保證能力要求 | |3.術語和定義 | |3.1申請人: | |申請產品認證注冊的; | |3.2持證人: ...
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| | |文件編號: QMS-2003 A | | | | | | | | | | | | | |3C 質保手冊 | |(依據產品認證工廠質量保證能力要求編制) | | | |第一版(A) | | | |(文件受控號 ) | | | | | | | |審 核: 日 期:2003.04.02 | | | | | |批 準: 日 期:2003.04.10 | | | |地址: | |電話: | |傳真: | |郵編: | |E-mail: | | | |頒 布 令 | | | | | | | |質量是廠的生命和發(fā)展的基礎。 | |本質量手冊是依據《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的要求,結合本廠的特點| |及實際,遵循適用有效原則編寫。 | |本手冊是廠質量管理的法規(guī)性文件,也是本廠建立、實施質量體系準則?,F予批準發(fā)| |布,望全體員工認真學習、理解并遵照執(zhí)行。 | | | | | | | |廠長: | | | | | | | |年 月 日 | | | |任 命 書 | | | |為了貫徹執(zhí)行《產品認證工廠質量保證能力要求》,加強對質量體系運作的領導,特任| |命 為我廠的質量保證負責人。 | |我廠質量保證負責人的職責是: | |確保質量體系中的過程得到建立和保持; | |向最高管理者報告質量體系的業(yè)績,包括改進要求; | |在整個內促進顧客要求意識的形成; | |4. | |就質量體系中的有關事宜對外聯絡確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要| |求; | |5. 建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用; | |6. | |建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制| |性認證標志。 | | | | | | | |廠長: | | | | | |年 月 日 | | | |0 1 目 錄 | |要求 |條款 |程序文件名稱 | |01目錄 | | | | | | | |02質量手冊說明 | | | | | | | |1質量手冊修改控制 |2.1;2.2 | | | |2.3 | | |2企業(yè)概況 | | | | | | | |3廠質量體系結構圖 | | | | | | | |4質量體系 | | | | | | | |4. 1職責和資源 | | | | | | | |4.1.1職責 |1.1 | | | | | | |4.1.2資源 |1.2 | | | | | | |4.2文件和記錄 | |文件控制程序 | | | |記錄控制程序 | |4.3采購和進貨檢驗 |3 | | | | | | |4. 3. 1供應商的控制 | |關鍵元器件供方控制程序 | | | | | |4. 3. 2 關鍵元器件和材料的檢驗/驗 | |關鍵元器件檢驗控制程序 | |證 | | | | |4 | | |4.4生產過程控制和過程檢驗 | |生產過程控制程序 | | | |例行檢驗與確認檢驗控制 | |4.5例行檢驗與確認檢驗 |5 |程序 | | | | | |4.6檢驗試驗儀器設備 |6 | | | | |檢驗試驗儀器設備控制程 | |4.6.1校準和檢定 | |序 | | | | | |4.6.2運行檢查 | | | | |7 | | |4.7不合格品的控制 | | | | |8 |不合格控制程序 | |4.8內部質量審核 | | | | |9 |內部質量審核控制程序 | |4.9認證產品的一致性 | | | | |10 |產品變更控制程序 | |10包裝、搬運和儲存 | |CCC認證標識使用控制程序| |0 2 質量手冊說明 | |章節(jié)號: |版本:A |生效期:2003.4.10 | |1 范圍 | |1.1總則 | |本質量手冊按照《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》,規(guī)定了本廠的質量體系,| |描述了質量體系每一過程及相互的作用。 | |本質量手冊適用于本廠小功率系列電機生產控制過程、活動有關的所有部門與崗位,| |對其實現控制與管理,并證實本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產品。 | |1.2引用標準 | |GB/T 19001-2000 質量體系 要求(idt ISO 9001:2000) | |強制性產品認證工廠質量保證能力要求 | |3.術語和定義 | |3.1申請人: | |申請產品認證注冊的; | |3.2持證人: ...
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