公司采購規(guī)程
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
公司采購規(guī)程
六、公司采購規(guī)程
(一) 請(qǐng)購單
第一條 請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定,并參考庫存情形開列請(qǐng)購單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購部門。
第二條 來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購。
第三條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí),可在“請(qǐng)購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。
第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請(qǐng)購單”辦理請(qǐng)購。
第五條 以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理,主要包括:賀電用物品、招待用品和書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購的材料。
(二) 采購規(guī)定
第六條 內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。
采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商(或代理商)議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。
表12-7 材料準(zhǔn)購單
請(qǐng)購日期: 年 月 日
請(qǐng) 購 欄 準(zhǔn) 購 欄
材料名稱 材料編號(hào) 上次采購 日期 廠商 廠牌 單位
編制科目
材料規(guī)格
材料標(biāo)準(zhǔn) 供
應(yīng)
商 名稱
請(qǐng)購數(shù)量 單位 需用
日期 地址
用
途 電話
備注 單價(jià)
約定交期
主管部門 請(qǐng)購
批示:
經(jīng)理
采購
第七條 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購。
1.集中計(jì)劃采購:對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)劃,報(bào)采購部門定期集中辦理。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。
3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。
(三) 國內(nèi)采購作業(yè)
第八條 內(nèi)購價(jià)格
1.采購人員接到“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)
行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
2.如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核發(fā),并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。
3.屬于慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量),采購人員應(yīng)在議價(jià)后,
在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。
4.對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析,并以多種方式向廠方議價(jià)。
5.采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求,主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第九條 內(nèi)購呈批手續(xù)
詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂
購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權(quán)
限呈批。
第十條 內(nèi)購訂購程序
1.采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”,
并確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方
式”。
2.分批交貨時(shí),采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章,以便識(shí)別。
3.采購人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識(shí)別。
第十一條 內(nèi)購進(jìn)度控制
1.國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段,依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2.采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí),應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門,與請(qǐng)
購部門共同擬定處理對(duì)策。
第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款
1.來貨收到以后,物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其
免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后,送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。
2.內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)的,其訂有合同部分,按合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,按采購部門報(bào)批的付款條件予以付款。
3.短交待補(bǔ)足的,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行予以付款。
4.超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
(四) 國外采購作業(yè)
第十三條 外購價(jià)格
1.外購部門按照“請(qǐng)購單(外購)”需求急緩加以辦理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”注明,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。
2.請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門確認(rèn)。
第十四條 外購呈批手續(xù)
1.比、議價(jià)完成后,由外購部門填具“請(qǐng)購單(外購B)”,擬定“訂購
廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購部門按采購審批程序報(bào)
批。
2.核決權(quán)限
(1)采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。
(2)采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。
3.采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。
表12-8 采購核準(zhǔn)單
年 月 日
請(qǐng)購部門 請(qǐng)購總號(hào) 董 事 長(zhǎng)
品名數(shù)量
報(bào)
價(jià) 總 經(jīng) 理
副總經(jīng)理
經(jīng) 理
簽 呈 意 見 承辦部門
第十五條 外購訂購程序
1.“請(qǐng)購單(外購)”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應(yīng)商訂購并辦理各
項(xiàng)手續(xù)。
2.如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同,外購部門應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書,按采購審批程序報(bào)批后辦理。
第十六條 外購進(jìn)度控制
1.外購部門依照“請(qǐng)購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。
2.外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。
3.外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期“有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購部門,并按請(qǐng)購部門意見辦理。
(五) 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核
第十七條 價(jià)格復(fù)核
1.采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
第十八條 品質(zhì)復(fù)核
采購單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。
第十九條 異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告),通知有關(guān)部門處理。
公司采購規(guī)程
六、公司采購規(guī)程
(一) 請(qǐng)購單
第一條 請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定,并參考庫存情形開列請(qǐng)購單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購部門。
第二條 來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購。
第三條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí),可在“請(qǐng)購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。
第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請(qǐng)購單”辦理請(qǐng)購。
第五條 以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理,主要包括:賀電用物品、招待用品和書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購的材料。
(二) 采購規(guī)定
第六條 內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。
采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商(或代理商)議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。
表12-7 材料準(zhǔn)購單
請(qǐng)購日期: 年 月 日
請(qǐng) 購 欄 準(zhǔn) 購 欄
材料名稱 材料編號(hào) 上次采購 日期 廠商 廠牌 單位
編制科目
材料規(guī)格
材料標(biāo)準(zhǔn) 供
應(yīng)
商 名稱
請(qǐng)購數(shù)量 單位 需用
日期 地址
用
途 電話
備注 單價(jià)
約定交期
主管部門 請(qǐng)購
批示:
經(jīng)理
采購
第七條 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購。
1.集中計(jì)劃采購:對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)劃,報(bào)采購部門定期集中辦理。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。
3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。
(三) 國內(nèi)采購作業(yè)
第八條 內(nèi)購價(jià)格
1.采購人員接到“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)
行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
2.如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核發(fā),并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。
3.屬于慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量),采購人員應(yīng)在議價(jià)后,
在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。
4.對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析,并以多種方式向廠方議價(jià)。
5.采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求,主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第九條 內(nèi)購呈批手續(xù)
詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂
購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權(quán)
限呈批。
第十條 內(nèi)購訂購程序
1.采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”,
并確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方
式”。
2.分批交貨時(shí),采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章,以便識(shí)別。
3.采購人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識(shí)別。
第十一條 內(nèi)購進(jìn)度控制
1.國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段,依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2.采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí),應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門,與請(qǐng)
購部門共同擬定處理對(duì)策。
第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款
1.來貨收到以后,物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其
免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后,送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。
2.內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)的,其訂有合同部分,按合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,按采購部門報(bào)批的付款條件予以付款。
3.短交待補(bǔ)足的,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行予以付款。
4.超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
(四) 國外采購作業(yè)
第十三條 外購價(jià)格
1.外購部門按照“請(qǐng)購單(外購)”需求急緩加以辦理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”注明,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。
2.請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門確認(rèn)。
第十四條 外購呈批手續(xù)
1.比、議價(jià)完成后,由外購部門填具“請(qǐng)購單(外購B)”,擬定“訂購
廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購部門按采購審批程序報(bào)
批。
2.核決權(quán)限
(1)采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。
(2)采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。
3.采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。
表12-8 采購核準(zhǔn)單
年 月 日
請(qǐng)購部門 請(qǐng)購總號(hào) 董 事 長(zhǎng)
品名數(shù)量
報(bào)
價(jià) 總 經(jīng) 理
副總經(jīng)理
經(jīng) 理
簽 呈 意 見 承辦部門
第十五條 外購訂購程序
1.“請(qǐng)購單(外購)”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應(yīng)商訂購并辦理各
項(xiàng)手續(xù)。
2.如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同,外購部門應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書,按采購審批程序報(bào)批后辦理。
第十六條 外購進(jìn)度控制
1.外購部門依照“請(qǐng)購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。
2.外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。
3.外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期“有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購部門,并按請(qǐng)購部門意見辦理。
(五) 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核
第十七條 價(jià)格復(fù)核
1.采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
第十八條 品質(zhì)復(fù)核
采購單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。
第十九條 異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告),通知有關(guān)部門處理。
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