管理制度篇-內(nèi)部審計工作制度范文

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管理制度篇-內(nèi)部審計工作制度范文
01 內(nèi)部審計工作制度范文

第一章 總 則

第一條 為加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)有關(guān)內(nèi)部審計工作規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,特制訂本制度。
第二條 內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,獨立行使審計職權(quán),對公司各部門以及公司所屬單位的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督,對總經(jīng)理負責(zé)并報告工作,在業(yè)務(wù)上同時受上級審計機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計機關(guān)的監(jiān)督。

第二章 內(nèi)部審計的任務(wù)

第三條 主要任務(wù)有:
1.對公司及所屬公司的資金、財產(chǎn)的安全及完整進行審計監(jiān)督。
2.對公司及所屬公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算、信貸計劃、外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬公司的會計報表進行審計。

管理制度篇-內(nèi)部審計工作制度范文
 

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