集團審計工作制度01.doc

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

集團審計工作制度01.doc
審計工作制度
總則
為了加強集團內部管理和審計監(jiān)督,促進廉政建設,維護集團合法權益,保障企業(yè)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證資產的增值保值,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等相關法律、法規(guī)、規(guī)定和集團的實際情況,特制定本制度。
集團公司和權屬公司均應依照本規(guī)定自覺接受審計監(jiān)督。
審計機構根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)、財稅制度、地方各級人民政府的有關規(guī)定、集團公司各種規(guī)章制度進行審計。
本制度中,除特殊注明之外,“集團”是指萬華集團,“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司,“權屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。
機構設置及職責
集團公司內部審計常設機構在審計監(jiān)察部,代表集團公司實行審計監(jiān)督。其職責是:
按照有關法律、法規(guī)和集團有限公司的要求,起草內部審計法規(guī)、制度等;
制訂年度和季度審計實施計劃;
負責組織實施內部審計監(jiān)督,并向集團公司領導報告審計結果;
負責對集團公司及權屬公司的財務管理、重大投資等重要經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督;
負責適時開展各種專項審...
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