審計方法與技巧(8大問題)
審計方法與技巧(8大問題)詳細內容
審計方法與技巧(8大問題)
銀行內部審計方法與技巧(八大問題)
課程大綱
主 講:雷春柱
常住地址:武漢市
本講義主要內容
第一章 關于風險性審計
第二章 關于合規(guī)性審計
第三章 經濟責任審計
第四章 信訪核查審計
第五章 關于不良貸款審計問題
第六章 關于大數據在審計工作中的運用問題
第七章 于審計質量控制問題
第八章 關于對審計人員要求問題
第一章 關于風險性審計
(一)風險審計的重要性(對銀行、對國家)
(二)當前全國商業(yè)銀行風險形勢(疫情)
(三)風險審計的重點任務(識別、評估、控制)
第二章 關于合規(guī)性審計
(一)合規(guī)審計的重要意義
(二)合規(guī)審計重點任務
1. 檢驗業(yè)務經營是否合規(guī)。
2. 對沒有證據證明不合規(guī)的業(yè)務,提出盡職免責建議。
3. 對不合規(guī)問題,界定違規(guī)性質輕重。
4. 找出違規(guī)責任人
5. 對需要問責的人員提出處理建議。
(三)判定業(yè)務經營是否符合免責條件
(四)對不合規(guī)問題如何定性
(五)對不合規(guī)問題如何定責
(六)審計人員對不合規(guī)問題如何提出處理意見
第三章 關于經濟責任審計問題
(一)經濟責任審計原則
(二)經濟責任審計主要內容
(三)經濟責任審計程序
第四章 關于信訪核查審計問題
(一)信訪核查審計應達到的目的
(二)收到信訪件的處理
(三)信訪核查程序
(四)信訪核查報告
第五章 關于不良貸款審計問題
(一)表內不良貸款審計范圍
(二)表內不良貸款審計方法
(三)表內不良貸款審計主要內容與相關政策依據
1. 審計查清:不良貸款真實反映情況
2. 審計查清:不良貸款形成原因、違規(guī)情況及責任人
3. 審計查清:不良貸款清收情況
4. 審計查清:不良貸款風險化解情況
5 .審計查清:不良貸款轉讓的合規(guī)情況
6 .審計查清:不良貸款核銷的合規(guī)情況
7. 審計查清:貸款本息減免合規(guī)情況
8. 審計查清:清收費用列支的合規(guī)情況
9. 審計查清:不良貸款清收方法手段的合法合規(guī)情況
第六章 關于大數據在審計工作中的運用問題
(一)什么是大數據。
(二)如何運用大數據收集審計證據。
(三)建立獨立的審計業(yè)務系統,實施聯網審計,實時進行審計監(jiān)督。
(四)建立健全數據定期報送制度。
(五)對大數據收集的審計證據進行交叉檢驗。
第七章 于審計質量控制問題
(一)審前
(二)審中
(三)審后
第八章 關于對審計人員要求問題
(一)審計人員打鐵做到本身硬,嚴格約束自己
(二)認真履職,對審計派出機構負責,對被審計單位、被審計人負責,對自己負責,不制造冤假錯案
(三)審計人員要堅持原則,伸張正義,客觀公正,敢于替弱者說話
(四)妥善處理好與被審計單位(人)的關系
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