營(yíng)改增后“酒店行業(yè)”全稅種納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

  培訓(xùn)講師:馬昌堯

講師背景:
馬昌堯老師企業(yè)財(cái)稅戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專家中稅答疑研究院專家組專家現(xiàn)任:湖南富興集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任:湖南蘭天集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任:湖南華泰重工有限公司丨成本科長(zhǎng)曾任:五強(qiáng)集團(tuán)公司丨項(xiàng)目會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管擅長(zhǎng)領(lǐng)域:財(cái)稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅 詳細(xì)>>

馬昌堯
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營(yíng)改增后“酒店行業(yè)”全稅種納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

課程目錄:

**講:“增值稅”政策運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)分析

第二講:“個(gè)人所得稅”代扣代繳與風(fēng)險(xiǎn)分析

第三講:“房產(chǎn)稅”納稅難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分析

第四講:“印花稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

第五講:“城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加”納稅實(shí)務(wù)

第六講:“城鎮(zhèn)土地使用稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

第七講:“契稅”納稅實(shí)務(wù)

第八講:“企業(yè)所得稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

第九講:增值稅會(huì)計(jì)處理核算

第十講:稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用與納稅籌劃


課程大綱

**講:“增值稅”政策運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)分析

一、酒店行業(yè)各服務(wù)項(xiàng)目稅收確認(rèn)

1.住宿、餐飲、娛樂等30項(xiàng)銷售服務(wù)稅怎么繳?

2.農(nóng)產(chǎn)品、洗滌、交通等20項(xiàng)采購(gòu)服務(wù)稅怎么扣?

二、酒店行業(yè)各服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.酒店自身消費(fèi)服務(wù),未視同銷售

2.員工集體福利支出,未進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

3.服務(wù)項(xiàng)目按客戶要求,交叉開票


第二講:“個(gè)人所得稅”代扣代繳與風(fēng)險(xiǎn)分析

一、不同形式個(gè)人所得個(gè)人所得稅繳納

1.工資、薪金個(gè)人所得稅包含項(xiàng)目與代扣代繳原則

2.業(yè)績(jī)、排名、年終獎(jiǎng)勵(lì)等個(gè)人所得稅繳納方式

3.產(chǎn)權(quán)式酒店個(gè)人所得稅繳納原則與形式

二、個(gè)人所得稅代扣代繳風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.人人有份的集體福利,未代扣代繳個(gè)人所得稅

2.免費(fèi)旅游、現(xiàn)金紅包,未代扣代繳個(gè)人所得稅

3.促銷活動(dòng),免費(fèi)贈(zèng)送,未代扣代繳個(gè)人所得稅


第三講:“房產(chǎn)稅”納稅難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分析

一、酒店行業(yè)房產(chǎn)稅繳納難點(diǎn)

1.產(chǎn)權(quán)式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

2.自營(yíng)式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

3.租賃式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

二、酒店行業(yè)房產(chǎn)稅繳納風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.酒店裝修費(fèi)用,未計(jì)入房產(chǎn)原值

2.酒店外臨建設(shè)施,未繳納房產(chǎn)稅

3.停業(yè)期間房產(chǎn)稅,繳納方式錯(cuò)誤

4.房產(chǎn)用途不同,稅收繳納無差別


第四講:“印花稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.酒店行業(yè),哪些項(xiàng)目需繳納印花稅?

2.酒店行業(yè),哪些項(xiàng)目不繳納印花稅?

3.印稅繳納,存在哪些方面的誤區(qū)?


第五講:“城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加”納稅實(shí)務(wù)

1.城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加,如何征收?

2.城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加,有何優(yōu)惠?


第六講:“城鎮(zhèn)土地使用稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

一、城鎮(zhèn)土地使用稅納稅實(shí)務(wù)

1.土地使用稅,如何征收?

2.土地使用稅,如何計(jì)算?

3.土地使用稅,何時(shí)繳納?

二、城鎮(zhèn)土地使用稅繳納風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.土地面積依據(jù)錯(cuò)誤,少繳土地使用稅

2.繳納起止時(shí)間錯(cuò)誤,少繳土地使用稅


第七講:“契稅”納稅實(shí)務(wù)

1.契稅,如何征收?

2.契稅,如何計(jì)算?

3.契稅,何時(shí)繳納?


第八講:“企業(yè)所得稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.企業(yè)所得稅收入如何確認(rèn)與把控?

2.企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目如何確認(rèn)與把控?

3.企業(yè)資產(chǎn)處理所得稅前扣除與政策把控?


第九講:增值稅會(huì)計(jì)處理核算

一、**新增值稅會(huì)計(jì)科目是如何設(shè)置的?

1.應(yīng)交稅費(fèi)科目有何變化

2.應(yīng)交稅費(fèi)科目前后有何差異

3.應(yīng)交稅費(fèi)科目如何銜接

二、各會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容是如何規(guī)定的?

1.應(yīng)交稅費(fèi)各科目核算內(nèi)容的運(yùn)用

2.稅金及附加科目核算內(nèi)容的運(yùn)用

3.一般納稅人不同增值稅業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?

4.小規(guī)模納稅人不同增值稅業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?

案例解析:增值稅會(huì)計(jì)處理

5.稅務(wù)稽查與稅款補(bǔ)繳,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?


第十講:稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用與納稅籌劃

1.企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的運(yùn)用與籌劃

2.其他稅種優(yōu)惠政策的運(yùn)用與籌劃

 

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深度解析小型微利企業(yè)納稅實(shí)務(wù)與籌劃技巧課程背景:小型微利企業(yè)一直是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注與扶持的對(duì)象,然而,對(duì)于我們很多小型微利企業(yè)的老板、管理者、財(cái)稅人員來說,對(duì)小型微利企業(yè)財(cái)稅政策的把控有一定的了解,但深度與層次還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,例如下面這些問題你是否能夠有效運(yùn)用與處理呢?■小型微利企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)到底有何特殊性■小型微利企業(yè)到底涉及到哪些稅收政策?■小型微利企業(yè)如何進(jìn)行納

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營(yíng)改增后“酒店行業(yè)”全稅種納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避課程背景:酒店行業(yè)在服務(wù)行業(yè)中占居了半壁江山,為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要,酒店開設(shè)的形式、服務(wù)的項(xiàng)目、設(shè)立的地域等都在不斷的創(chuàng)新與發(fā)展,然而,我們財(cái)務(wù)人員、甚至企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,對(duì)酒店行業(yè)所涉及的稅收政策的掌控可沒有跟上酒店發(fā)展的步伐。以下這些問題,您得好好思考一下:▲營(yíng)改增后,豐富多彩的服務(wù)項(xiàng)目,稅該怎么繳?▲營(yíng)改增后

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企業(yè)所得稅匯算清繳預(yù)期籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范課程背景:企業(yè)所得稅一直是一個(gè)永恒不變的話題,然而我們很多財(cái)務(wù)人員對(duì)它卻是“忽遠(yuǎn)忽近”,說不了解吧,可能也知道一些,說掌握吧,卻有大量的業(yè)務(wù)不清楚。加之國(guó)家稅收政策的不斷變革,也造成了我們很多知識(shí)在不斷的老化。☆企業(yè)所得稅匯算清繳中,收入到底要怎么確認(rèn)呢?☆企業(yè)所得稅匯算清繳中,成本費(fèi)用扣除都有哪些標(biāo)準(zhǔn)呢?☆經(jīng)營(yíng)中的特殊事

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全面剖析“個(gè)人所得稅”實(shí)務(wù)操作與納稅籌劃技巧課程背景:個(gè)人所得稅是納稅面積覆蓋最廣的一個(gè)稅種,無論是上班、經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓、出租等各項(xiàng)所得,都有可能與個(gè)人所得稅有關(guān),然而,我們很多納稅人甚至于我們財(cái)務(wù)人員,對(duì)自己天天要面對(duì)的個(gè)人所得稅卻一知半解,也由于對(duì)稅收政策的不理解,致使也造成多繳稅、偷逃稅的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生?!衲墓べY、薪金所得,是多繳稅還是少繳稅你清楚嗎?●公

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深度解析“營(yíng)改增”后企業(yè)納稅實(shí)務(wù)與稅收籌劃點(diǎn)課程背景:營(yíng)改增后,大量的補(bǔ)充公告與新興業(yè)務(wù),讓財(cái)務(wù)人員在業(yè)務(wù)操作中很是“苦惱”,很多規(guī)定還沒有領(lǐng)悟過來,卻又出了新的規(guī)定,企業(yè)要適應(yīng)市場(chǎng)的變化,同時(shí)也不能懈怠稅收規(guī)定的運(yùn)用,如果不能及時(shí)的掌握財(cái)稅相關(guān)政策,可能企業(yè)失去的不僅僅是金錢,還有可能滋生納稅風(fēng)險(xiǎn),同樣的收稅政策,不同的處理方式、不同的業(yè)務(wù)流程都會(huì)產(chǎn)生出不

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財(cái)務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施課程背景:企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過程中,每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為的背后都與稅收有關(guān),然而,我們很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,在作出經(jīng)營(yíng)決策的時(shí)候,往往只關(guān)心經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身,而忽視了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)背后的涉稅風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),也由于財(cái)務(wù)參與管理工作往往比較滯后,所以,無形中給企業(yè)帶來了巨大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?!裟阒榔髽I(yè)在設(shè)立過程中都有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?◆你了解企業(yè)籌資、投資

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課程目錄:部分:營(yíng)改增政策概況一、營(yíng)改增的背景及對(duì)企業(yè)的影響二、營(yíng)改增新基本政策講解及運(yùn)用第二部分:營(yíng)改增納稅實(shí)務(wù)一、營(yíng)改增稅率及稅額具體計(jì)算方法二、建筑業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作三、房地產(chǎn)業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作四、生活服務(wù)業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作第三部分:營(yíng)改增規(guī)范提升一、增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定及實(shí)務(wù)操作二、增值稅發(fā)票開具與使用規(guī)范第四部分:營(yíng)改增納稅籌劃一、增值稅特殊業(yè)

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課程目錄部分:所得稅匯算清繳實(shí)際操作應(yīng)該如何做?第二部分:企業(yè)所得稅收入如何確認(rèn)與把控?第三部分:企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目如何確認(rèn)與把控?第四部分:企業(yè)資產(chǎn)處理所得稅前扣除與政策把控第五部分:企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用第六部分:風(fēng)險(xiǎn)無處不在—匯算清繳中的風(fēng)險(xiǎn)及其防控課程大綱講:所得稅匯算清繳實(shí)際操作應(yīng)該如何做?1.企業(yè)所得稅匯算清繳的主體、時(shí)間、數(shù)據(jù)如何理清

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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